一、根据蓝政办发[2016]20号文件,科商粮经信委的主要工作职责为:
1、负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调,优化科技资源配置,组织实施科技重大专项。
2、负责组织实施县级科技计划工作,牵头组织全县农村和社会发展领域的科学进步工作,牵头组织协调促进全县产学研结合工作。
3、主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作, 会同有关部门提出全县科技体制改革的建议与措施,推进全县创新体系建设,审核相关科研机构的组建和调整。
4、拟定全县对外科技合作与交流的规划和相关措施,负责归口管理的县级科技经费预决算和经费使用的监督管理,负责全县科学技术普及工作、科技人才有关工作、科技奖励、专利奖励评审与省市科技奖励等。
5、促进科技与金融结合,建立科技金融服务的统筹协调机制,指导、协调知识产权工作,归口管理全县地震工作。
6、贯彻落实国家、省有关内外贸易、国际经济合作和招商引资、承接产业转移的发展战略、方针、政策;拟定全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件。
7、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进城乡市场发展 ,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划等
8、负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的有关工作。
9、负责组织实施重要消费品(含粮食)市场调控等工作
10、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理文件和进出口管理商品等总量计划。
11、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策。
12、牵头拟订服务贸易发展规划、推荐服务外包平台建设,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作。
13、贯彻执行我国多边双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事物的相关工作。
14、贯彻执行国家对外援助政策和方案,协调管理全县对外援助及多双边对我县的无偿援助和赠款。
15、承担县粮食、商业、物资、二轻工业等系统的国有资产管理和行业管理工作。
16 、研究提出并组织实施全县粮食宏观调控,总量平衡以及粮食流通的中长期规划,负责提出并实施县级储备粮的规模、布局、收购、销售及轮换计划。
17、承担全县粮库的建设与管理工作,负责审核审批全县粮食收购资格许可。
18、做好异地蓝山商会的联络、服务工作,承担县直招商小分队服务协调领导小组的日常工作。
19、负责对外开放口岸的规划、申报、协调、联系、推动建立大通关机制。
20、承担全县商务和粮食系统的统计及信息。
21、负责全县工业经济的日常运行调节、编制、综合管理、组织协调等一系列工作。
22、拟定全县新型工业化的发展站略、规划拟定并组织实施工业、信息化的发展专项规划。
23、起草工业和信息化领域的规范性文件,织拟定全县工业企业技术进步的发展战略,推进工业行业体制改革和管理创新。
研究提出促进全县非公有制和中小企业发展,参与拟定能源节约和资源综合利用规划,综合协调经济运行中与公路等运输及通信、邮政有关的重大剖析等。
24、组织拟定信息化发展战略、协调处理网络与信息安全的重大事件。
25、根据国家统一规划,协调全县公用通信网、 互联网、广播电视网等,促进网络共享监督信息服务市场。
26、负责国防科技工业的综合协调和管理,承担全县民用爆炸物品的行业管理工作。
27、负责组织全县工业、信息领域人才开发与培训,贯彻执行电力、医药、食品等行业的规划和行业规范。
28、负责对下属机构提出意见,报机构编制部门明确。
29、承办县委、县政府交办的其他事项。
二 、单位基本情况
内设机构情况:内设机构共16个,包括:办公室、财务审计股、政工股、政策法规股、综合规划和科技股、科技成果与技术市场股、知识产权股、市场运行和消费促进股、流通行业发展股、外经外贸外资股、粮食调控和统计股、粮食行业和发展股、工业股、电子商务与信息化股、节能与综合利用股、装备工业和军民融合推进股。
人员编制情况:行政编制数为20名,事业编制数18名,机关后勤服务人员3名,共编制内人员41名。
实有人数68人(2017年10月在册人数为准),实有退休人数84人(其中离休人员2名),遗属补助人员29名,车辆1台。
三、部门预算情况
(一)部门预算收入情况
公用经费120.94万元,含定额公用经费80.74万元,公车补贴40.2万元;人员经费475.12万元,含基本工资230.37万元,津贴补贴(绩效工资)133.99万元,养老保险缴费79.05万元、奖励工资58.50万元等;专项经费254.6万元,包含科技三项经费18万、地震经费1万元、粮站仓库维修20万元、小分队招商经费12万元、永州商检经费15万元、户外广告租赁费18.6万元,推进新型工业规模企业入统40万元、信访维稳30万元等。纳入预算管理的非税收入拨款33万元,为国有资产出租收入征收成本;预算外资金收入15万元;上级专项转移支付补助资金30万元。
(二)部门预算支出情况
部门基本支出794.16万元,其中工资福利支出654.12万元,商品和服务支出183.24万元,对个人和家庭的补助支出0.84万元。部门专项支出138.6万元,其中商品和服务支出(项目)138.6万元。
“三公”经费支出预算为因公出国出境费0,公务接待费22.5万元,公车购置及运行维护费11万元(其中公车购置费0,公车运行维护费11万元)。由于严格贯彻落实中央八项规定厉行勤俭节约和公车改革,公务接待费与上年减少,公务购置及运行维护费较上年预算数持平。
全年预算收支平衡。